2017年8月15日,中國光大國際有限公司(“本公司”,及其附屬公司統稱“本集團”)欣然公布其截至二零一七年六月三十日止六個月(“回顧期內”)之未經審核中期業績。
二零一七年上半年,本集團緊密圍繞國家戰略規劃,以人才、科技為引領,全面推進旗下環境科技、環保能源、環保水務、綠色環保、裝備制造和國際業務六大業務板塊的齊頭發展,各板塊已步入了一條各具特色、主營定位清晰、富有活力的專業化發展路徑;同時以多種方式、多種渠道、多種模式開啟市場,尋找業務發展的新商機。此外,本公司于二零一七年五月八日成功分拆旗下綠色環保業務板塊在香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)主板上市,是繼二零一四年分拆旗下環保水務業務在新加坡證券交易所有限公司(“新交所”)上市后的又一突破,充分釋放了本集團綠色環保業務資產的價值。
回顧期內,本集團之收益、稅前盈利及本公司權益持有人應占盈利均錄得強勁的增長,工程項目繼續高速推進,在建項目創歷史新高,帶動建造服務收益大幅增加。回顧期內,本集團錄得綜合收益港幣91.42億元,較去年同期增加69%。除利息、折舊及攤銷前盈利為港幣32.60億元,較去年同期增加48%。本公司權益持有人應占盈利港幣17.96億元,較去年同期增加49%。二零一七年上半年每股基本盈利為40.06港仙,較去年同期增加13.1港仙。本公司融資渠道暢通,資金充裕,手持現金持續增加,各項財務指標健康。
市場拓展方面,本集團于回顧期內共取得21個新項目并簽署2個補充協議,涉及投資總額約人民幣89.87億元,其中新項目包括5個環保能源項目、6個環保水務項目及10個綠色環保項目;2個補充協議包括山東菏澤垃圾發電項目增加日垃圾處理規模400噸及江蘇淮陰生物質及垃圾一體化項目(垃圾發電)增加日垃圾處理規模500噸。
項目建設方面,二零一七年上半年,本集團堅持“建精品、創品牌”的理念,項目建設工地一度多達53個。其中,期內建成投運項目13個,新開工建設項目13個。多個高質量的標桿項目建成投運,為本集團的發展帶來新的增長點。
截至二零一七年六月三十日,本集團已落實的環保項目共236個,總投資額達人民幣621.43億元;已竣工項目總投資額約人民幣288.58億元,在建項目投資額約人民幣140.01億元;籌建中項目涉及投資額約為人民幣192.84億元。
回顧期內,環保能源、環保水務及綠色環保項目的收益達港幣88.74億元,其中建造服務收益港幣61.31億元,較二零一六年同期增加84%;運營服務收益港幣18.34 億元,較二零一六年同期增加44%。各收益的比重為:建造服務收益占69%,運營服務收益占21%、財務收入占10%。
環境科技
回顧期內,本集團加強科技管理團隊,引進國內外技術人才,夯實科技研發基地的建設步伐,為推動本集團其他業務板塊的發展提供強大支持。環境科技板塊于回顧期內積極推進多項研發課題的開展,探索課題管理新模式,部份研究取得階段性成果。其中,自主研發的850噸/日焚燒爐完成一個標準單元爐排樣機試制,生物質往復式水冷爐焚燒爐、危廢灰渣等離子熔融處理系統、高分子脫硝(PNCR)技術等均取得實質性進展;第四代垃圾滲濾液技術也正在開展。
回顧期內,本集團共獲軟件著作權2項,授權專利36項,其中發明專利4項,實用性專利32項。本集團將持續加大科技研發工作的投入,以科技引領發展,為本集團擴闊業務領域及持續發展不斷注入動力。
環保能源
回顧期內,環保能源項目合共處理生活垃圾521.8萬噸,較二零一六年上半年增加24%,提供上網電量合共15.21億千瓦時,較二零一六年上半年增加29%。環保能源項目貢獻除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利合共港幣19.88億元,較二零一六年上半年增加48%。環保能源項目貢獻本集團應占凈盈利13.15億元,較去年同期增加52%。盈利增加,主要得益于期內項目錄得建造服務收益大幅增長,加上運營項目的總處理量持續上升,提升了運營服務收益。
二零一七年上半年,面對激烈的市場競爭,本集團堅持以高度的社會責任感開拓市場,期內取得4個垃圾發電項目、收購1個餐廚垃圾處理項目以及簽署1個垃圾發電項目之補充協議,總投資逾人民幣19.00億元,新增日處理生活垃圾設計規模3,100噸,總日處理規模達55,550噸,高踞行業領先地位。
項目建設方面,回顧期內,本集團共有6個垃圾發電項目及1個餐廚垃圾處理項目建成投運。此外,本集團亦完成收購三亞餐廚處理項目以及開始為東莞麻涌垃圾發電委托運營項目提供運營管理服務。回顧期內,本集團共有8個垃圾發電項目開工建設,其中包括本集團首個海外垃圾發電項目越南芹苴垃圾發電項目;該項目已于六月底啟動開工儀式,預計二零一八年建成投運。
此外,本集團于業績日后新簽署3個垃圾發電項目,新增日垃圾處理設計規模5,000噸,新增投資額約人民幣26.84億元。
環保水務
回顧期內,環保水務項目合共處理污水5.68億立方米,較二零一六年同期增加5%。環保水務貢獻除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利合共港幣5.51億元,較二零一六年同期增加28%。環保水務項目貢獻本集團應占凈盈利為港幣1.96億元,較二零一六年上半年增加40%。盈利上升主要由于建造收入持續錄得增長及去年同期分部凈盈利包括收購大連東達水務有限公司時提用之與美元掛鉤貸款而確認的匯兌損失,以及因當地稅局要求更改稅金計算方法增加的稅金。
截至二零一七年六月三十日,本集團持有中國光大水務有限公司(“光大水務”)74.85%的權益。回顧期內,光大水務共取得6個新項目,涉及投資額約人民幣42.64億元。除了在傳統污水處理領域穩步發展以外,光大水務以新領域、新技術為突破點,在水環境綜合治理、水資源綜合利用、城鄉供水、綠色水務等新業務領域屢有收獲。
項目建設方面,回顧期內在建項目11個,其中新開工建設項目4個,建成完工項目3個。回顧期內,光大水務多個項目陸續獲批上調水價,調價幅度介乎19%至86%。
光大水務于業績日后取得2個污水處理項目,新增日污水處理規模60,000立方米,新增總投資額約人民幣2.81億元。此外,光大水務于二零一七年七月二十一日與相關金融機構簽訂承銷協議,內容有關光大水務擬以單期或多期在中國境內向合資格投資者發行本金總額不超過人民幣25億元的以人民幣計價的公司債券,部份募集所得資金將用于償還公司債務及補充一般營運資金,部份將用于其綠色產業項目建設和償還綠色產業項目貸款。光大水務于二零一七年七月二十四日發行本金為人民幣10億元的第一批公司債券,期限為自發行日起計五年。此次債券發行所得款項將用于償還現有債務及補充一般營運資金。
綠色環保
回顧期內,綠色環保項目合共提供上網電量7.62億千瓦時,較去年同期增加103%。綠色環保項目貢獻除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利港幣7.29億元,較去年同期上升53%。綠色環保項目貢獻本集團應占凈盈利港幣4.31億元,較去年同期增長37%。盈利上升主要得益于建造服務收益及運營服務收益均較去年同期大幅增長。
截至二零一七年六月三十日,本集團持有中國光大綠色環保有限公司(“光大綠色環保”)69.7%的權益。光大綠色環保于回顧期內成功在聯交所主板上市,成為本集團旗下第二個通過業務分拆成功進入國際資本市場的業務板塊。
回顧期內,光大綠色環保共取得10個新項目并簽署1個補充協議,涉及總投資額約人民28.23億元。工程建設方面,期內在建項目15個,建成投運項目3個。
裝備制造
隨著本集團旗下業務重組調整為六大業務板塊,裝備制造成為六大業務板塊之一。回顧期內,裝備制造專注于設備的自主研發,不斷進行技術探索和改良,得以提升效率、控制成本。此外,裝備制造板塊亦積極參與對外合作,汲取相關經驗,去蕪存菁,針對國內外不同市場的實際情況,研究并開發適銷對路的高效產品。
回顧期內,本集團完成了焚燒爐排生產供貨23套、煙氣凈化成套設備生產供貨14套、滲濾液成套設備生產供貨9套,以配合在建項目的建設進度。與此同時,本集團亦積極拓展外銷市場,于二零一七年上半年對外銷售成套設備7臺套,銷售合同總額約為人民幣1.946億元。
國際業務
二零一七年上半年,本集團將國際業務調整為獨立的業務板塊,在繼續推進“從國內向國外”的發展戰略方面邁出了重要一步。緊密圍繞國家“一帶一路”的戰略,本集團成立了海外投資平臺,在發展策略方面采用了更為開放的態度,尋求多方合作,充分利用合作伙伴的優勢和網絡,在海外市場尋求互惠共贏。于回顧期內,本集團圍繞東南亞、南亞、東中歐、中東等“一帶一路”沿線國家地區開展了一系列工作,積累了寶貴的海外拓展經驗,取得了一些實質性進展。
光大國際行政總裁陳小平先生表示:“當前,中國政府將生態文明建設提到了前所未有的高度,綠色、低碳發展已經成為全社會經濟發展的主流,從中央到地方對生態環境保護治理政策支持力度空前,對環境整治的需求持續升溫。在此大趨勢下,作為中國環保行業的領軍企業,本集團將積極發揮自身綜合實力,以更高的標準打造精品環保項目,勇擔生態環境捍衛者的重任,以行動兌現環境治理的承諾。”
陳小平先生續:“未來,本集團將繼續圍繞國家整體發展戰略,積極推動旗下六大業務板塊的齊頭發展,繼續打好國家整體發展的‘三大戰役’,即‘一帶一路’發展戰略、京津冀地區協同發展戰略、長江經濟帶發展戰略。與此同時,本集團也將堅持‘科技引領發展’的發展主旋律,推動核心技術的發展,為旗下各大業務板塊提供持續發展動力。經過十多年的拼搏與積累,受惠于國家政策的支持,本集團將一如既往,以高度的社會責任感,奉行‘企業不僅是物質財富的創造者,更應成為環境與責任的承擔者’的核心價值觀,穩掌方向,揚帆再行,將本集團快速前行的航船駛向新的輝煌。”